2021年度鞍山市立山区宣传部(汇总)决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻落实中央、省委和市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,拟订立山宣传思想文化工作事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署及区委具体要求,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全区理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。
(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
(六)贯彻落实国家、省、市新闻出版业管理政策和法律法规,管理新闻出版行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,管理著作权,管理出版物进出口,组织指导协调全区“扫黄打非”工作。
(七)从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(八)从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(九)负责管理电影行政事务,指导监管电影放映工作,指导协调全区性重大电影活动。
(十)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作,承担区文化体制改革领导小组日常工作。
(十一)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十二)拟订全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施,指导督查基层宣传思想文化工作,指导加强基层宣传思想文化队伍建设。
(十三)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略和对外宣传事业发展总体规划,统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。
(十四)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
(十五)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。拟订立山重大问题对外宣传口径。
(十六)负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。
(十七)负责落实中央、省委、市委精神文明建设指导委员会工作部署及具体要求,拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施,承担精神文明建设指导委员会日常工作。
(十八)负责组织实施重大主题宣讲,对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。
(十九)对全区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策上的指导。
(二十)贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的决策部署,负责处理区委网络安全和信息化委员会(以下简称网信委)日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求,组织开展对涉及政治、经济、文化、社会及军事等各领域网络安全和信息化重大问题的研究,向委员会提出工作建议。
(二十一)组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略中长期规划、计划,统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设,贯彻落实网络安全和信息化领域市级标准并监督实施。
(二十二)统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作,协调推进党政军部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技攻关及推广应用,统筹推进网络安全好信息化军民融合深度发展,协调推进网络强区有关工程建设,协调推动公共服务和社会治理信息化,指导网络安全信息共享和通报。
(二十三)督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会及军事等各领域网络安全和信息化重大事项,负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(二十四)负责互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全,负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵属地网上有害信息,依照相关法律和规定查处属地有关违法违规行为和网站。
(二十五)负责指导协调网络舆情信息工作,组织开展涉区网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,负责处置网上涉区负面敏感舆情,调控网上舆论,开展全国性突发事件属地网站应急指挥管理,依法规范互联网舆情服务市场。
(二十六)推动网络阵地建设,负责区内重点新闻网站规划建设,指导协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,负责网站转载新闻稿源的管理。
(二十七)推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进网站党建工作。
(二十八)协调落实扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。
(二十九)组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,组织开展互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
(三十)归口领导区文化旅游和广播电视局。
(三十一)完成区委、区政府及委员会交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.鞍山市立山区宣传部机关
2.鞍山市立山区互联网舆情监测中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计324.51万元,包括:
1.财政拨款收入229.67万元,占收入总计的70.8%。其中:一般公共预算财政拨款收入229.67万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余94.84万元,占收入总计的29.2%。主要是党报党刊费等。
与上年相比,今年收入增加76.32万元,增长30.8%,主要原因:新成立互联网舆情监测中心。
(二)支出总计324.51万元,包括:
1.基本支出171.69万元,占支出总计的53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出157.87万元,对个人和家庭的补助支出0.84万元,商品和服务支出12.99万元。
2.项目支出152.82万元,占支出总计的47%。主要包括对外宣传、文明城市创建、党报党刊征订等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出增加64.07万元,增长24.6%,主要原因:新成立互联网舆情监测中心。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出324.51万元,其中:基本支出171.69万元,项目支出152.82万元。与上年相比,财政拨款支出增加76.32万元,增长30.8%,主要原因:成立互联网舆情监测中心。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出324.51万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出288.94万元,占89%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占3%;社会保障与就业支出14.71万元,占4.5%;住房保障支出10.87万元,占3.3%。
1.一般公共服务支出288.93万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)89.61万元,主要是工资等支出,完成年初预算的100%。
(2)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)135.82万元,主要是外宣、党报党刊征订等支出,完成年初预算的100%。
(3)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)56.5万元,主要是舆情监测中心工资等基本支出,完成年初预算的100%。
(4)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)7万元,主要是宣传项目支出。
2.文化旅游体育与传媒支出10万元,具体为:
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)10万元,主要是金太郎影城省文化产业资金。
3.社会保障和就业支出14.71万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.24万元,主要是退休人员取暖补贴。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.47万元,主要是退休人员医保费用。
4.住房保障支出10.87万元,具体为:
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.87万元,主要是在职人员住房公积金。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行费0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出171.69万元,其中:人员经费158.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费XX万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出146.11万元,比上年增加20.71万元,增长16.5%,主要原因是新成立互联网舆情监测中心。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额50万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2021年度部门决算表